О внесении изменений и дополнения в приложение к постановлению администрации города от 11.08.2014 N 1730 (в редакции постановления от 14.08.2015 N 1394)

Постановление Администрации города Барнаула от 14.12.2015 N 2380

Документ по состоянию на январь 2016 года
В соответствии с решениями Барнаульской городской Думы от 30.10.2015 N 520 "О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 20.11.2014 N 388 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (в ред. решения от 05.06.2015 N 468)", от 27.11.2015 N 547 "О бюджете города на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 11.08.2014 N 1730 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы" (в редакции постановления от 14.08.2015 N 1394) следующие изменения и дополнение:
1.1. Раздел "Паспорт муниципальной программы "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции (приложение 1);
1.2. В абзаце 2 подраздела 2.3 "Конечные результаты реализации Программы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапы ее реализации" слова "на 27%" заменить словами "на 25%";
1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города в 2015 - 2020 годах составляет 302924,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 22455,8 тыс. рублей;
2016 год - 35836,7 тыс. рублей;
2017 год - 36315,8 тыс. рублей;
2018 год - 36315,8 тыс. рублей;
2019 год - 86000,0 тыс. рублей;
2020 год - 86000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
Сведения об объеме финансовых ресурсов приведены в приложении 3 к Программе.";
1.4. В разделе 7 "Механизм реализации Программы":
1.4.1. В абзаце 1 слова "администрации г. Барнаула" заменить словами "города Барнаула";
1.4.2. В абзаце 11 слово "администрации" исключить;
1.4.3. В абзаце 12 после слов "комитет по энергоресурсам и газификации" дополнить словами "города Барнаула";
1.5. Приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции (приложения 2, 3, 4).
2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Алексеенко А.И.

Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата П.Д.ФРИЗЕН

Приложение N 1 к Постановлению администрации города от 14 декабря 2015 г. N 2380

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА НА 2015 - 2020 ГОДЫ"


Паспорт муниципальной программы "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы
Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула
Соисполнители Программы
Органы местного самоуправления, казенные учреждения города
Участники Программы
Муниципальные учреждения бюджетной сферы города (далее - МУБС)
Подпрограммы Программы

Программно-целевые инструменты Программы

Цели Программы
Снижение удельного объема используемых энергетических ресурсов (далее - ЭР) в муниципальном бюджетном секторе города при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления
Задачи Программы
Сокращение объемов потребления ЭР в зданиях (помещениях), занимаемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы, путем:
внедрения энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования;
снижения тепловых потерь в зданиях и определения потенциала их энергетической эффективности
Целевые индикаторы и показатели Программы
Экономия потребления ЭР организациями и учреждениями муниципальной бюджетной сферы по отношению к факту 2009 года в сопоставимых условиях;
количество заключенных энергосервисных контрактов с начала реализации Программы
Сроки и этапы реализации Программы
2015 - 2020 годы
Объемы финансирования Программы
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города в 2015 - 2020 годах составляет 302924,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 22455,8 тыс. рублей;
2016 год - 35836,7 тыс. рублей;
2017 год - 36315,8 тыс. рублей;
2018 год - 36315,8 тыс. рублей;
2019 год - 86000,0 тыс. рублей;
2020 год - 86000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период
Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате выполнения мероприятий Программы ожидается:
снижение потребления ЭР, используемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы, к 2020 году не менее чем на 25% по отношению к 2009 году;
заключение энергосервисных контрактов муниципальными учреждениями бюджетной сферы города

Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата П.Д.ФРИЗЕН

Приложение N 2 к Постановлению администрации города от 14 декабря 2015 г. N 2380

Приложение N 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы"

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ


N п/п
Наименование индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значение по годам
2013 (факт)
2014 (факт)
годы реализации муниципальной программы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы"
1.
Экономия потребления ЭР организациями и учреждениями муниципальной бюджетной сферы по отношению к факту 2009 года в сопоставимых условиях:









электрической энергии
%
14,0
15,0
15,3
16,0
17,0
17,0
20,0
25,0
тепловой энергии
%
26,2
23,3
29,1
29,2
29,3
29,4
30,0
30,0
холодной воды
%
35,2
39,7
39,7
39,7
39,7
39,7
40,0
40,0
2.
Количество заключенных энергосервисных контрактов с начала реализации Программы
шт.
0
8
23
24
24
24
24
24

Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата П.Д.ФРИЗЕН

Приложение N 3 к Постановлению администрации города от 14 декабря 2015 г. N 2380

Приложение N 2 к муниципальной программе "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ


N п/п
Цель, задача, мероприятие
Срок реализации
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Сумма расходов, тыс. рублей
Источник финансирования
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы"
1.
Цель - снижение удельного объема используемых ЭР в муниципальном бюджетном секторе города при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления
2015 - 2020 годы
органы местного самоуправления, МУБС
22455,8
35836,7
36315,8
36315,8
86000,0
86000,0
302924,1
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
22455,8
35836,7
36315,8
36315,8
86000,0
86000,0
302924,1
городской бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2.
Задача 1. Сокращение объемов потребления ЭР в зданиях (помещениях), занимаемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы, путем внедрения энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования
2015 - 2020 годы
органы местного самоуправления, МУБС
10253,4
13956,4
12250,0
36315,8
86000,0
86000,0
244775,6
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
10253,4
13956,4
12250,0
36315,8
86000,0
86000,0
244775,6
городской бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2.1.
Мероприятие 1. Модернизация систем освещения на основе экономичных (в том числе светодиодных) осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения, установка датчиков движения
2015 - 2020 годы
органы местного самоуправления, МУБС
3711,1
957,2
3100,0
25332,4
25500,0
25500,0
84101,1
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
КО, МУБС
3017,4
457,2
1600,0
25332,8
25500,0
25500,0
81407,4
городской бюджет
КК, МУБС
0
500,0
0
0
0
0
500,0
АЛР
693,7
0
0
0
0
0
693,7
АЦР
0
0
500,0
0
0
0
500,0
АЖР
0
0
500,0
0
0
0
500,0
АИР
0
0
500,0
0
0
0
500,0

0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2.2.
Мероприятие 2. Замена устаревшего технологического оборудования на оборудование не ниже класса энергоэффективности А, В
2016 - 2017 годы
органы местного самоуправления, МУБС
0
543,0
600,0
0
0
0
1143,0
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
КО, МУБС
0
543,0
600,0
0
0
0
1143,0
городской бюджет

0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2.3.
Мероприятие 3. Модернизация системы теплоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта
2015 - 2020 годы
органы местного самоуправления, МУБС
6536,7
12306,2
8000,0
10483,0
60000,0
60000,0
157325,9
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
КО, МУБС
5934,9
11156,2
8000,0
10483,0
60000,0
60000,0
155574,1
городской бюджет
КК, МУБС
601,8
350,0
0
0
0
0
951,8
АЛР
0
800,0
0
0
0
0
800,0

0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
2.4.
Мероприятие 4. Модернизация (ремонт) системы водоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления с применением экономичной водоразборной арматуры
2015 - 2020 годы
органы местного самоуправления, МУБС
5,6
150,0
550,0
500,0
500,0
500,0
2205,6
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
ЦМЗ
5,6
0
0
0
0
0
5,6
городской бюджет
КК, МУБС
0
150,0
0
0
0
0
150,0
КО, МУБС
0
0
550,0
500,0
500,0
500,0
2050,0

0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
3.
Задача 2. Сокращение объемов потребления ЭР в зданиях (помещениях), занимаемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы, путем снижения тепловых потерь в зданиях и определения потенциала их энергетической эффективности
2015 - 2017 годы
органы местного самоуправления, МУБС
12202,4
21880,3
24065,8
0
0
0
58148,5
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
12202,4
21880,3
24065,8
0
0
0
58148,5
городской бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
3.1.
Мероприятие 1. Замена деревянных оконных конструкций на пластиковые стеклопакеты с тройным остеклением и теплоотражающим покрытием светопроницаемых поверхностей
2015 - 2017 годы
органы местного самоуправления, МУБС
12202,4
18988,8
13302,4
0
0
0
44493,6
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
КО, МУБС
11609,9
18042,6
12302,4
0
0
0
41954,9
городской бюджет
КК, МУБС
592,5
946,2
1000,0
0
0
0
2538,7

0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
3.2.
Мероприятие 2. Утепление ограждающих конструкций с применением новейших утеплительных материалов, согласно рекомендациям из энергетического паспорта учреждения
2016 - 2017 годы
органы местного самоуправления, МУБС
0
2891,5
1500,0
0
0
0
4391,5
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
КК, МУБС
0
460,0
0
0
0
0
460,0
городской бюджет
КО, МУБС
0
2431,5
1500,0
0
0
0
3931,5

0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
3.3.
Мероприятие 3. Проведение обязательного энергетического обследования
2017 год
органы местного самоуправления, МУБС
0
0
9263,4
0
0
0
9263,4
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
КО, МУБС
0
0
7277,6
0
0
0
7277,6
городской бюджет
СпТО
0
0
183,5
0
0
0
183,5
АЖР
0
0
77,8
0
0
0
77,8
АИР
0
0
188,9
0
0
0
188,9
АЛР
0
0
127,0
0
0
0
127,0
АОР
0
0
90,0
0
0
0
90,0
АЦР
0
0
382,0
0
0
0
382,0
КСПН
0
0
25,9
0
0
0
25,9
КЗРиЗ
0
0
17,1
0
0
0
17,1
КСАРГ
0
0
30,0
0
0
0
30,0
КФНиКП
0
0
48,9
0
0
0
48,9
КМЗ, ЦМЗ
0
0
70,0
0
0
0
70,0
КК, МУБС
0
0
644,8
0
0
0
644,8
УГОиЧС
0
0
99,9
0
0
0
99,9








внебюджетные источники

Принятые сокращения:

АЖР
-
администрация Железнодорожного района
АИР
-
администрация Индустриального района
АЛР
-
администрация Ленинского района
АОР
-
администрация Октябрьского района
АЦР
-
администрация Центрального района
КЗРиЗ
-
комитет по земельным ресурсам и землеустройству
КК
-
комитет по культуре
КМЗ
-
комитет муниципального заказа
КО
-
комитет по образованию
КСАРГ
-
комитет по строительству, архитектуре и развитию города
КСПН
-
комитет по социальной поддержке населения
КФНиКП
-
комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
СпТО
-
муниципальное казенное учреждение "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города"
УГОиЧС
-
муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула"
ЦМЗ
-
муниципальное казенное учреждение "Центр муниципального заказа города Барнаула"
МУБС
-
муниципальные учреждения бюджетной сферы города

Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата П.Д.ФРИЗЕН

Приложение N 4 к Постановлению администрации города от 14 декабря 2015 г. N 2380

Приложение N 3 к муниципальной программе "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015 - 2020 годы"

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


Источники и направления расходов
Сумма расходов, тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего:
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего финансовых затрат, в том числе:
22455,8
35836,7
36315,8
36315,8
86000,0
86000,0
302924,1
из городского бюджета
22455,8
35836,7
36315,8
36315,8
86000,0
86000,0
302924,1
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
0
0
0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
0
0
0
из внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
Капитальные вложения, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
из городского бюджета
0
0
0
0
0
0
0
из краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
из внебюджетных источников (указать, каких)
0
0
0
0
0
0
0
Прочие расходы, в том числе:
22455,8
35836,7
36315,8
36315,8
86000,0
86000,0
302924,1
из городского бюджета
22455,8
35836,7
36315,8
36315,8
86000,0
86000,0
302924,1
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
0
0
0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
0
0
0
0
0
0
0
из внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0

Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата П.Д.ФРИЗЕН